Auditoria
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNAGESTIÓN 2025GAMI/AUD INT/INF 10-2024
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8 de noviembre de 2024
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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA GESTIÓNMUNICIPAL DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO(SUS) POR EL PERIODO ENERO A JULIO DE 2024
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8 de noviembre de 2024
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍAINTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA, DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
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8 de noviembre de 2024
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍAINTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA, DEL1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
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8 de noviembre de 2024
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RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DESEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) GESTIÓN 2023 Y DEENERO A MARZO 2024
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8 de noviembre de 2024
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INFORME CIRCUNSTANCIADO SOBRE FALTA DE DEPÓSITOS DERECAUDACIONES EN EFECTIVO POR LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA YGESTIÓN MUNICIPAL, EN EL PERIODO 1 DE ENERO DE 2021 AL 31DE MARZO DE 2024
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8 de noviembre de 2024
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